一、審計(jì)科在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,依照法律、法規(guī)和規(guī)章制度對(duì)醫(yī)院及下屬單位的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)職權(quán),對(duì)院長(zhǎng)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
二、對(duì)全院的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算、與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及效益、各類(lèi)資產(chǎn)的管理情況、物資的購(gòu)買(mǎi)、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)的執(zhí)行等情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。
三、審簽會(huì)計(jì)報(bào)表、招標(biāo)文件、貸款申請(qǐng)書(shū)及其他重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)的文件。
四、參加醫(yī)院財(cái)務(wù)工作方面的會(huì)議,對(duì)重要問(wèn)題的決策提出建議,參與重大經(jīng)濟(jì)合同(協(xié)議)的簽訂,并監(jiān)督實(shí)施。
五、對(duì)醫(yī)院預(yù)算內(nèi)、外資金的使用、重要儀器設(shè)備的購(gòu)置管理、使用效益及損壞報(bào)廢情況進(jìn)行審查監(jiān)督。
六、對(duì)嚴(yán)重違犯財(cái)經(jīng)法規(guī)的單位和有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,在核準(zhǔn)事實(shí)的基礎(chǔ)上,將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題客觀公正的作出評(píng)價(jià),并向院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)正在發(fā)生的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)、嚴(yán)重提損失浪費(fèi)行為,作出臨時(shí)的制止決定。對(duì)阻撓破壞審計(jì)工作及拒絕提供有關(guān)資料的,報(bào)經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),采取必要的臨時(shí)措施。
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